7月歐盟新規即將生效!妥善利用這份檢查清單,再不行動就晚(完)了!

2021年6月18日 | 全文共1597字,大約需要5分鐘
目錄
1/ 歐盟商品安全法規檢查清單
2/ 歐盟電子商務增值稅法規變更檢查清單及常見問題。
之前,亞馬遜已經針對7月即將生效的兩部法規對歐洲站賣家的影響及需要採取的行動進行了詳細的講解,相信不少賣家已經行動起來了,在法規即將生效前,我們精心總結了核心重點和檢查清單,幫助各位歐洲站的賣家朋友們,從容應對新法規的變化!
1. 歐盟商品安全法規檢查清單
2021年7月16日,新的歐盟商品安全法規(稱為《市場監管法規 (EU) 2019/1020》)即將生效,帶有 CE 標誌的商品需要具有位於歐盟境內的人員作為商品合規性連絡人(歐盟負責人)。另外,受到該法規影響,2021年6月11日起,針對還未在負責人控制台中填報歐盟負責人的CE標誌商品,無法創建亞馬遜物流(FBA)入庫貨件至歐盟/歐洲經濟區。
🚩 請注意:當您在賣家平台首頁看到提示通知(如右圖👉),請盡快點擊“提交歐盟負責人”按鍵,並為您的CE標誌商品上傳歐盟負責人資訊,以避免亞馬遜物流入庫貨件無法進入歐盟/歐洲經濟區。
如果您是銷售CE標誌商品類目的歐盟賣家,請檢查:
💡 自2021年6月4日起,如果您的亞馬遜物流商品的負責人是亞馬遜,亞馬遜將會為您的包裹提供歐盟負責人資訊。具體請查看下方內容:
亞馬遜物流貨件標籤上會顯示有亞馬遜負責人的詳細聯繫資訊(如下圖),以免貨件被海關扣留。您無需對實際商品採取任何動作。亞馬遜將為所有買家包裹提供亞馬遜負責人的詳細聯繫資訊。
* 該服務僅適用於亞馬遜歐盟網站上銷售的亞馬遜物流 (FBA) 商品。該服務不適用於通過其他管道 (包括其他亞馬遜服務、第三方廠商服務或您自己直接提供) 供應的商品。
亞馬遜物流貨件標籤模型圖:
*以上為示意圖,請以實物為主。
在此提醒您,自2021年7月16日起,所有受到該法規影響的商品在進入歐盟地區時都需要有歐盟負責人,海關和相關監管機構會進行隨機檢查。
因此無論您是使用亞馬遜物流(FBA)還是自配送(MFN)賣家,都請為您的CE標誌商品在商品或其包裝、包裹或隨附檔中顯示歐盟負責人的聯繫資訊。
2. 歐盟電子商務增值稅法規變更
2021年7月1日起,歐盟將正式開始實行歐盟電子商務增值稅法規,亞馬遜將對通過任何亞馬遜商城訂購的向歐盟個人買家(B2C)配送的商品的銷售代扣代繳增值稅。
以下兩種情況的賣家朋友們需要特別注意應對歐盟新增值稅法規的變更:
1️⃣ 使用亞馬遜物流服務(FBA)/第三方廠商海外倉在歐盟銷售的賣家,即歐盟境內庫存發貨給歐盟買家
2️⃣ 使用自配送(MFN)在歐盟銷售的賣家,即歐盟境外庫存直接發貨給歐盟買家
如果需要對應不同情況的詳細分析,請看👉歐洲電子商務增值稅法規變更詳情
賣家A圖像
我們也為賣家製作了檢查清單,方便大家根據自身情形進行核對
想要瞭解更多資訊,請看👉歐洲電子商務增值稅法規變更詳情
此外,我們還為賣家朋友們準備了歐盟代扣代繳的檢查流程圖,請看👇
🚩請注意:
賣家在歐盟的B2B銷售(來自企業買家的訂單)都不在代扣代繳的討論範圍內哦,您仍需負責自行申報繳納此類銷售的應繳增值稅!亞馬遜不負責代扣代繳的B2B訂單,賣家仍需遵守亞馬遜發票政策,向亞馬遜企業買家提供正確、合法、有效的票據。其中,請注意針對企業買家訂單的發票缺陷率(IDR)政策,如果IDR>5%,可能導致帳戶被停用。
💡 貼心提醒:如何提高您的發票缺陷率績效?
1. 使用亞馬遜增值稅計算服務(VCS) (強烈推薦!)
您可以通過這個路徑啟動VCS(啟動方式:賣家平台 – 設置 – 稅務設置 – 增值稅計算),讓亞馬遜幫助您免費生成增值稅發票或收據供客戶下載,減少手動開票的人工。
除此之外,您還可以通過啟動亞馬遜增值稅計算服務(VCS)享受到如下優勢:
🔺開通VCS的賣家將獲得“Downloadable VAT Invoice”徽章,以提高商品的曝光率、轉換率
🔺為企業買家顯示不含增值稅的商品價格,提高購物車的競爭力
2. 自行上傳票據
在出貨後的一個工作日內通過“管理訂單”頁面手動上傳,或通過第三方廠商解決方案或自行開發解決方案來自動上傳。
💡 貼心提醒:歐盟稅改後,如果有增值稅註冊或申報需求,我該怎麼辦?
您可以立即體驗亞馬遜增值稅整合服務,在歐盟稅改後,在賣家平台輕鬆實現註冊、申報及繳稅同平台一站式操作,讓您的歐洲稅務更簡單。現在註冊,即可享6個月免費申報 + 英國及歐盟EORI全免費,最高可省2萬元。(註冊方式:賣家平台 – 資料包告- 管理我的增值稅),或點擊連結直接註冊
賣家A圖像
針對賣家的自配送(MFN)訂單,我們總結了一些常見問題,方便您更快的瞭解政策
❓Q1:7月1日之後,我還需要支付進口增值稅嘛?
1️⃣被代扣代繳的自配送訂單(貨件價值≤€150) : 不需要,建議使用DDP(Delivered Duty Paid-完稅交付)。
🔺重要: 為了讓歐盟海關正確識別您的這筆自配送訂單(貨件價值≤€150)已經被亞馬遜代扣代繳,海關申報單中必須有 IOSS 編號。如果貨件價值不準確,或者未提供 IOSS 編號,則可能會導致您的買家被要求支付額外的歐盟稅費和關稅以簽收商品。
🔍如何提供IOSS相關資訊給物流承運商,請看👉IOSS相關操作詳解
2️⃣未被代扣代繳的自配送訂單(貨件價值>€150):使用DDP(完稅交付)/ DDU(未完稅交付),詳情請諮詢自己的物流承運商。
💡 貼心提醒
DDP(Delivered Duty Paid-完稅交付):買家直接簽收貨件,無需其他流程。
DDU(Undelivered Duty Paid-未完稅交付):買家在貨物清關時繳納可能產生的關稅以及其他的費用。
🚩請注意:以上資訊僅供參考。它不構成任何稅務、法律或其他專業建議,不得作為此類建議使用。如果您有任何問題或需要進一步的細節,您應諮詢您的專業顧問。
❓Q2:什麼是訂單的貨件價值?
貨件價值是銷售商品的價格,不包括:
🔺 亞馬遜代扣代繳的任何歐盟增值稅
🔺 海關稅,以及任何發票上單獨列出的任何費用,例如運費和保險費。
貨件價值在訂單詳情中被標識為 “單價(不含增值稅)”。
❓Q3:銷售到法國自配送的訂單,貨件價值>€150被限制銷售,是針對單件商品,還是整筆訂單?
整筆訂單。
例如:單價商品的貨件價值是50歐元,如果法國買家下單3件X 50歐元=150歐元,則買家可成功下單;
若這位法國買家下單4件X 50歐元=200歐元,則買家無法完成下單。
❓Q4:如果法國的買家,用了折扣碼,折扣前的貨件價值>€150,但是折扣後的貨件價值≤€150,這筆訂單可以下成功嘛?
看情況。
若這位法國買家,先輸入了法國的收貨位址(未輸入折扣碼),此時訂單貨件價值大於€150,則無法下單成功;
若這位法國買家先輸入折扣碼,折扣後的訂單貨件價值≤€150,之後再輸入法國收貨位址,則可以下單成功。
❓Q5:自配送訂單(貨件價值≤€150)為什麼要提供IOSS相關資訊,不提供的話會怎麼樣?
對於您從歐盟境外(例如:台灣)自配送至歐盟的B2C訂單,貨件價值≤€150將被亞馬遜代扣代繳增值稅。您需要提供IOSS相關資訊給到物流承運商,並且由您的物流承運商將此類資訊呈現給歐盟海關,這樣此類貨件將不會被徵收進口增值稅。
若未提供或未正確提供IOSS相關資訊,可能會導致已經被代扣代繳的訂單還要被收取進口增值稅;其次可能延長貨件的清關時間,帶來不好的買家體驗或者導致亞馬遜商城交易索賠(A to Z claims),可能會影響到您的帳號績效。
❓Q6:我的訂單是6月份生成的,但是貨件將於7.1號或者之後到達歐盟海關,我怎麼提供IOSS相關資訊呢?
IOSS編號只會在7月1日起出現在“訂單詳情”頁面中。
對於7月1日之前的訂單,還未被亞馬遜代扣代繳。如果這些貨件在7月1日之後到達歐盟,將被收取相應的進口增值稅。
🔺 > €22 的貨件:按照現行的交付方式:DDP (完稅交付) /DDU(未完稅交付),詳情請諮詢物流承運商;
🔺 ≤€22的貨件:在未使用DDP(完稅交付)運輸服務的情況下,可能會向歐盟買家收取相應的進口增值稅(DDU-未完稅交付)。
❓Q7:我使用的ERP系統,7月1日之後怎麼去獲得IOSS相關資訊呢?
IOSS 編號欄位將作為ListOrderItems MWS API 的一部分自動顯示;您也可以通過訂單報告 API查閱(如果設置了列首選項):_GET_ORDER_REPORT_DATA_
🚩 如果對於歐盟電子商務增值稅法規相關介紹&具體流程還有疑問,您可以通過以下方式獲得更多資訊!
🔍您可以點擊連結查看歐盟電子商務法規説明頁面
關於我們
亞馬遜成立於1995年,總部在美國西雅圖。2017年起,亞馬遜全球開店業務旨在借助亞馬遜全球資源,幫助台灣企業抓住跨境電商新機遇,走向世界、打造國際品牌。目前,包括亞馬遜美國、加拿大、德國、英國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、日本、新加坡、墨西哥、瑞典、澳洲、波蘭、比利時在內的15大海外網站已向台灣賣家全面開放。
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